05.04.2010 10:45 |
(Üye)
|
Soru : %100 Alman ortaklı, Türkiye kurulu ltd.şti.in genel müdürünün, Türkiyede yapmış olduğu masrafları almanyada bulunan firmaya fatura edilmek isteniyor.Hizmet ihracı olarak değerlendirip kdv den istisna olabilir mi ?
Cevap : Sayın Büyükbostancı,
Yapılan işlem bir hizmet ihracatı olmayıp, gider karşılıklarının tahsilidir. Almanya'ya düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplayacaksınız.
Danışma Birimi
|