02.06.2009 14:21 |
(Üye)
|
Soru : İyi çalışmalar hocam,Danışmanlığnı yaptığım ,anafaaliyet konusu taşıt alım satımı olmıyan bir firmamda nisan ayı içerisinde aktifinde kayıtlı olan taşıt satışı gerçekleştirildi ve fatura
düzenlendi.ilgili satışa ait kdv.,K.D.V.Beyannamesinde ilave edilecek Katmadeğer vergisi bölümünde gösterildi.Sorum şu:Nisan ayı Bs formunda (satış tutarı haddin üstünde)ilgili satışı ne şekilde göstereceğim.
Cevap : Sayın Dede,
Bahsettiğiniz taşıt satışının tutarını Bs formunda KDV hariç olarak bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca KDV Beyannamesi ile Ba-Bs formlarının ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. (KDV ye tabi olmayan mal-hizmet alımları, genel giderler ve satışlar da Ba-Bs formuna konudur.)
Danışma Birimi
|