21.05.2014 15:11 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Danışman,
transit ticaret kapsamında yurtdışından getirilen ithal malı millileştirmeden yurt dışındaki başka bir alıcıya transit olarak veya yurtiçindeki bir alıcıya devir yolu ile faturasını keserek devrediliyor.
*Bu durumla ilgili kesilen faturaların muhasebeştirilmesi fatura kesim tarihinde mi kayıt edilmelidir ?
*kdv beyannamesi ve ba/bs karşısındaki durumu nasıldır?
Bu konularda aydınlatırsanız çok memnun olurum.
iyi günler
Cevap : Transit ticaret ile tapılan işlemler KDV beyannamesinde hiç bir şekilde yer almaz. Fatura tarihleri esas alınarak Ba bs formlarında yer alır.
|