30.04.2012 15:32 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba, 25.04.2012 tarihinde iki limited şti. birleşimi yapıldı. Devrolan şti kdv muhtasar beyn. nisan ayı olarak vericek. vergi dairesi tarafından birleşme yapıldı. Bur da sormak istediğim devrolan şti kdv devrini, devralan şti nisan kdv beyannamesinde kullanabilir mi? Vergi dairesindeki şefimiz mükerrer olmadığı sürece kurumlar vergisine göre kullanabilirsiniz dedi. Kdv kanuna göre mi kurumlara göre mi nasıl yapmalıyız.devreden kdv.devralan şti.kullanabilecek mi?
Cevap : Sayın Özkan,
Devrolan şirketin KDV sini devralan şirketin KDV Beyannamesinde kullanabilirsiniz. Konunun kurumlar vergisi ile ilgisi bulunmamaktadır.
Danışma Birimi
|