15.11.2012 11:58 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
190 hs bir önceki aydan devirden geliyorsa ve cari ay içersinde de kdv tahakkuk yaparken o ayda devreden kdv çıkıyorsa yapacağımız muhasebe kaydının hangisi doğrudur.
1-) Bir önceki aydaki 190 hs da alacak atıp cari aydaki ile toplamla beraber 190 hs a borç atmak
2-)Tahakkuk yaparken sadece cari aydaki 391/191 arasındaki farkı 190 a yazmak mı?
her ikiside kullanılabilir mi yoksa bunlardan biri mi doğrudur,teşekkürler
Cevap : İlgili olunan aya ilişkin hesaplanan KDV (391) ile Devreden (190) ve İndirilecek KDV (191) arasındaki fark sonucu 190 devreden KDV veya Ödenecek KDV şeklinde kayıt yapılacaktır.
|