15.04.2013 11:26 |
(Üye)
|
Soru : SAYIN İLGİLİ,
27.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMAYA MAL SATIŞI YAPTIK VE 650,00 USD KVD'DEN İSTİSNA FATURA KESTİK.
1-BU SATIŞIMIZI KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL BEYAN EDECEĞİZ?
2-BU SATIŞI NASIL MUHASEBELEŞTİRECEĞİZ?
YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDERİM.
SAYGILARIMLA,
AHMET AVCI
Cevap : KDV ihracaat istisnasından yararlanarak yapılan satış KDV beyannamesinin tam istinalar bölümünde (301 Kod) beyan edilir. Satışlar 120 hesap borçlu 601 hesap alacaklandırılarak muhasebeleştirilir.
|