Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2013 11:26 (Üye) Soru : SAYIN İLGİLİ, 27.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİCARET SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMAYA MAL SATIŞI YAPTIK VE 650,00 USD KVD'DEN İSTİSNA FATURA KESTİK. 1-BU SATIŞIMIZI KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NASIL BEYAN EDECEĞİZ? 2-BU SATIŞI NASIL MUHASEBELEŞTİRECEĞİZ? YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDERİM. SAYGILARIMLA, AHMET AVCI

Cevap : KDV ihracaat istisnasından yararlanarak yapılan satış KDV beyannamesinin tam istinalar bölümünde (301 Kod) beyan edilir. Satışlar 120 hesap borçlu 601 hesap alacaklandırılarak muhasebeleştirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.