Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2013 16:12 (Üye) Soru : İyi Günler Yurtdışından hizmet faturası alıp bunu 2 nolu kdv.beyanı ile beyan ediyoruz. Ancak bu faturada yapılan hizmetin dönemi mayıs ayı, fatura tarihi ise haziran ayıdır. 2 nolu kdv beyanını hangi ay içinde düzenlemem gerekir. Saygılarmla

Cevap : Hizmet ithal faturasının üzerindeki tarihe göre işlem yapılması gerekir.Hizmet alım faturaları aynı tarihi taşıması gerekir.Mal ithalinde gümrükteki gecikmeler nedeniyle farklı tarihler olabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.