10.06.2013 16:12 |
(Üye)
|
Soru : İyi Günler
Yurtdışından hizmet faturası alıp bunu
2 nolu kdv.beyanı ile beyan ediyoruz.
Ancak bu faturada yapılan hizmetin dönemi mayıs ayı, fatura tarihi ise haziran ayıdır.
2 nolu kdv beyanını hangi ay içinde düzenlemem gerekir.
Saygılarmla
Cevap : Hizmet ithal faturasının üzerindeki tarihe göre işlem yapılması gerekir.Hizmet alım faturaları aynı tarihi taşıması gerekir.Mal ithalinde gümrükteki gecikmeler nedeniyle farklı tarihler olabilir.
|