20.11.2013 15:20 |
(Üye)
|
Soru : İyi günler diliyorum ...Yurtiçinde tam istisna 13/a 'ya giren firmaya mükellef hizmet faturası düzenledi kdv'siz olarak.Kdv beyannamesinde doğal olarak tam istisna kısmında bunu kanun maddesiyle beyan ediyorum .Fakat takıldığım yer,hesap planında 600 'lü hesaplar mı yoksa 601 hesabınmı olması gerektiği yönündedir.Serbest bölgelere daha önce yapılmış satışlarda 601 kullanmıştım fakat bu serbest bölge değil yurtiçi..Acil cevaplarsanız sevinirim bu ayki kdv beyanına girecek şimdiden teşekkür ederim efendim kolay gelsin...
Cevap : 601 yurt dışı teslimlerin izlendiği hesaptır. Yurt içi satışlar 600 hesapta takip edilir. KDV den istisna işlemlerinin uygulanmasında teslim yerine göre muhasebe kaydı yapılır.
|