15.12.2014 10:50 |
(Üye)
|
Soru : mükellefimiz müşterisine 10.000 tl.'lik malı kasım ayında sattı. Avans olarak 4.000 tl.'lik kısmını kasım ayında postan çekti. Malın teslimatını aralık ayında yaptı ve geri kalan 6.000 tl.'lik kısmını da yine aralık ayında postan çekti. Faturanın tamamını da aralık ayına kesti. kasım ayında kdv beyannamesindeki matrah ile pos satış tutarı arasında fark oluşacak. bu işlem için nasıl bir yol izlenmesi gerekir.
Cevap : Kasım ayında kdv beyannamesindeki pos satış tutarı GERÇEK satış kadarı yazılacaktır. Farklılık idare tarafından sorulduğunda Muhasebe kaydı ile ispat etmeniz gerekecektir.
|