29.12.2014 12:05 |
(Üye)
|
Soru : DAHA ÖNCE SORMUŞTUM AMA SORUM ANLAŞILAMAMIŞTIR. TÜRKİYE'DEKİ LTD.ŞTİ .İTALYADAN MAL ALIP İRAN'A TRANSİT TİCARET YAPMAKTAYIZ.İRAN'DAN BUNLARIN SATIMI VE PAZARLAMASI İLE İLGİLİ KOMİSYON FATURASI KESİLMEKTEDİR.BU KOMİSYON FATURALARININ VERGİLENDİRMESİNİ NE ŞEKİLDE YAPMAM GEREKMEKTEDİR.KDV,STOPAJ,VE ÇİFTE VERGİLENDİRME AÇISINDAN İRDELENİRSE SEVİNİRİM.BİR ÖRNEKLEME YAPARSANIZ MEMNUN OLURUM..TEŞEKKÜR EDER,SAYGILAR SUNARIM.
Cevap : ALDIĞINIZ FATURADA İÇİN 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ VERİLECEKTİR.2 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE ÖDENEN VERGİ 1 NOLU KDV BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEKTİR. STOPAJ İÇİN İKİLİ VERGİ ANALAŞMASI KONUSUNDA GİB SİTESİNDE BELİRTİLEN ORANA GÖRE YAPILACAKTIR.
|