12.01.2015 16:53 |
(Üye)
|
Soru : Üstadım iyi günler.Yurtdışı faturaların vergilendirilmesi ile sorum olacak . Yurtdışında kurulu firmaların Makinalarının İthalatçısıyız. bazen makinaların Kalibrasyon ayarları için yurtdışından firmaların mühendisleri firmamıza gelerek makinalara burda kalibrasyon yapmaktalar. bize kesilen fatura KDV fatura olmakta bende %18 KDV 2.nolu beyanname ile beyan ederek ödemekteyim. 1.nolıu beyannamede indirim yapıyorum. Stopaj ile ilgili olarak verilen bir mühendislik hizmetidir. ancak veren firmanın Mühendisini ülkemize göndermesi ile olmaktadır. ve 183 günü geçmemektedir. böyle bir durumda sizce Stopaj olmalımıdır. Cevabınız için teşekkür ederim.
Cevap : Verdiğiniz örneğe göre stopaj olmaması gerektiği kanaatindeyiz.
|