28.02.2015 16:45 |
(Üye)
|
Soru : Sn. Danışma birimi, KV mükellefi müşterimiz 2015 yılında aktifinde 2 tam yıldan fazla tuttuğu (6 yıl) taşınmazı satmış ve 400.000 TL kar elde etmiştir. Malumunuz işlem kdv'den istisnadır. Aynı zamanda da kazancın %75'i de KV'den istisna olacak. Sorum şu; a) Satışı KDV beyannamesinde hangi tabloda göstereceğim? b) İlgili satış işlemi YMM'lerce tasdiki zorunlu işlem midir?
Cevap : KDV beyannamesinde ; Kısmi istisnalar bölümünde 220 kod da gösterecektir.
yararlanılan istisna için YMM istisna raporu düzenlettirilecektir.
|