Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2015 10:46 (Üye) Soru : merhabalar, benim sorum şöyle limited şirkette 2013 en son geçici döneme düzeltme verdik(2014 şubat ayında).371 hesabımızın bakiyesi 6962,17 tl oldu fakat 370 hesabımız 316,58 tl önceden ayrılmıştı şimdi kurum bilançosunu oluştururken tabiki sıkıntı doğdu bu aradaki farkı nasıl muhasebeleştirmeliyim. BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM

Cevap : 370 ve 371 hesapla ilgili olarak 31/12 /2014 tarihi itibari ile önceden yapmış olduğunuz muhasebe maddelerini iptal ederek vaya ters kayıtla düzeltme yaparak olması gereken muhasebe maddesini yapınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.