27.04.2015 07:28 |
(Üye)
|
Soru : Sn. Danışma birimi merhaba,
Ticaret yapan bir firada Yabancı uyruklu kimselere yapılan satışlarda yurtiçi faturalar gibi kdv hesaplıyor ve tahsil ediyoruz. Herhangi bir istisnadan da yararlanmıyoruz. Ancak aklıma takılan konu şu; kdv beyannamesinde bu satışları 501 kodu ile Diğer işlemler kısmında gösterecek miyiz? yoksa göstermeyecek miyiz?
Cevap : Yapılan satış KDV istisnasından yararlanılmaması halinde ,bu satış yurtiçi satış olduğu için KDV beyannamesi de Tevkifat uygulanmayan satışlar bölümüne yazılır.501 kod özel fatura ile yapılan satışlar için kullanılır.
|