10.12.2015 18:07 |
(Üye)
|
Soru : MERHABA,
BİR MÜKELLEFİM SATIŞ FATURASI ÜZERİNDE %30 İSKONTO YAPIYOR
SATIŞ FATURASINI İŞLERKEN İSKONTO TUTARINI 611 HESAPTA GÖSTERMELİ MİYİM YOKSA İSKONTO SONRASI MATRAHI DİKKATE ALIP 600
391 120 OLARAK MI YAPMALIYIM MUHASEBE KAYDINI
İYİ ÇALIŞMALAR
Cevap : İskonto 611 hesapta gösterilmesi gerekir.
----------------------------------------/-------------------------------------------
611-SATIŞ İSKONTOLARI 1.000
120-ALICILAR HS. 10.620
600-YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI 10.000
391-HESAPLANAN KDV 1.620
-----------------------/--------------------------------------------
Satış : 10.000
İskonto %10 : 1.000
KDV Matrahı : 9.000
KDV %18 : 1.620
|