Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.02.2016 10:52 (Üye) Soru : Fatura ödeme merkezi işletmecisi olan mükellefimizin ticari amaçlı her hangi bir mal alış / satış işlemine konu faaliyeti bulunmamaktadır. Mükellefimiz 2015 / Aralık döneminde kırtasiye malzemesi aldı ve kayıtlara gider olarak işledik. 2016-Ocak döneminde kırtasiye malzemelerinin bir kısmını satıcı firmaya faturalandırarak iade etti. Mükellefimizin düzenlediği faturanın en doğru şekli ile muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. Teşekkür ederim.

Cevap : Aralık ayında kullandığınız kadarını giderleştirebilirsiniz.Kalan tutarın iade edilen kısmı 153 hesaba alacak yazarak kayıtlaraalmanız gerekr.2015 de kullanılmayan kısmı için ise 280 hesaba kayıt etmenz gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.