04.02.2016 10:52 |
(Üye)
|
Soru : Fatura ödeme merkezi işletmecisi olan mükellefimizin ticari amaçlı her hangi bir mal alış / satış işlemine konu faaliyeti bulunmamaktadır.
Mükellefimiz 2015 / Aralık döneminde kırtasiye malzemesi aldı ve kayıtlara gider olarak işledik. 2016-Ocak döneminde kırtasiye malzemelerinin bir kısmını satıcı firmaya faturalandırarak iade etti.
Mükellefimizin düzenlediği faturanın en doğru şekli ile muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.
Teşekkür ederim.
Cevap : Aralık ayında kullandığınız kadarını giderleştirebilirsiniz.Kalan tutarın iade edilen kısmı 153 hesaba alacak yazarak kayıtlaraalmanız gerekr.2015 de kullanılmayan kısmı için ise 280 hesaba kayıt etmenz gerekir.
|