08.04.2016 14:40 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba üstat,
Yurtdışı mukim grup şirketimize masraf yansıtacağız. (Biz bu satın aldığımız hizmet için kdv ödedik. Yani KDV ye tabi bir işlem) Bire bir yansıtacağımız bu hizmet masrafı, hizmet ihracatı kapsamında KDV 11. maddesi kapsamında değerlendirebilir miyiz?
Cevap : Hizmetten yararlanma yurt dışında ise düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.Ancak anladığımız kadarı ile hizmetten yararlana Türkiye de olmuştur.Gider paylaşımı olduğu için KDV hesaplanması gerektiği görüşündeyiz.
|