21.06.2016 13:46 |
(Üye)
|
Soru : İyi Çalışmalar. Sorum Tasfiyem 21/06/2016 tarihinde tescil edilerek sonuçlanmıştır. Devreden K.D.V Rakkamım 8.850,00.-TL bulunmaktadır. Haziran KDV Devreden KDV aynı şekilde kalıcakmı bu rakkamı gider yazıcam ondan dolayı haziran KDV Devredecek KDV sıfırlamamı gerekiyor. Uygulamayı bulamadım. Devreden KDV hiç yazmıyacakmıyım. Bilgi rica ediyorum.
Tasfiye Sonu Kurum Beyannamesinde Kalan Öz kaynaklar Kalemleri olan bir Bilançomu vereceğim 100 ve 102 Bakiyeler ile 500-590-570 Aktif ve Pasifi Oluşturuyor.
İyi Çalışmalar.
Cevap : Tasfiye sonucunda Devreden KDV si gider olarak Kayıtlara alınacaktır.Bilançodaki 570-590 hesap dağıtılacak GV tevkifatı yapılacak .
|