Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2016 14:11 (Üye) Soru : Merhaba yıl içinde tüm dönemlere ait beyanname veren mükellefler için kdv artırım bildirimi vereceğim ancak arada bazı ayların hesaplanan kdv si sıfır böyle olunca ne yapmalıyım genel bir yılın ortalamasını mı alıp buraya yazmalıyım yoksa sıfır olarak mı kalmalı çok teşekkürler cevap için şimdiden..

Cevap : Beyannamelerin Tamamı Verilmekle Birlikte, Vergiye Tabi İşlemlerin Bulunmaması Hâlinde Artırım Tutarı Mükelleflerce verilen KDV beyannamelerinde, vergiye tabi işlem bulunmaması nedeniyle hiç “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” beyan edilmemesi durumunda, Tebliğin (V/D-3-a) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır. TEBLİĞİN (V/D-3-a bölümü aşağıdadır. 1- Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV Beyannamelerinin Tamamını Vermiş Olan Mükellefler a) Artırıma Esas Tutar ve Uygulanacak Artırım Oranları aa) KDV mükellefleri, ilgili yıllar içindeki her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarların YILLIK TOPLAMAI üzerinden; 2011 yılı için.............................................................%3,5, 2012 yılı için................................................................%3, 2013 yılı için.............................................................%2,5, 2014 yılı için................................................................%2, 2015 yılı için..............................................................%1,5 oranından az olmamak üzere hesaplanacak KDV’yi, Kanunda öngörüldüğü şekilde ödemeyi kabul etmeleri hâlinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.