19.10.2016 17:03 |
(Üye)
|
Soru : Soru:1 işletme defteri olarak yeni açışışını yaptığmız eczanenin yazar kasa fişindeki ilaç katkı payı olarak kdv 0 olarak kesilen tutarları kdv beyannamesinede hangi hanede belirmemiz gerekiyor. ve gecici vergi döneminde bunu dönem gelirlerine veya satışına eklycekmiyiz.
soru:2 sgk kesilen satış faturasında reşete bedeli2.748,32
iskont%20 461,42
kdv%8 169,47
muayene ücreti 103
muane ücreti elden 519
ödenecek tutar 2286,9
eczane hizmet bedeli 258
eczane hizmet bedeli kdv %18 39 36
toplam ödenecek 2544,90
ben bu şekilde kesilmiş bir satış fatursını işletme defterinin gelir bölümüne matrah tutarı kdv tutarı ne yazcağım
ayrıca bilanço usulunu var sayarsak nasıl bir yevmiye kaydı.yapcağım. kısa sürede cevap yazarsanın memnun olurum. daha önce verilen konuyla alakalı soru cevapllara baktım ama pek anlayamadım. o yuzden faturayı olduğu gibi oranlrarı yazdım. kolay gelsin
Cevap : Konu ile ilgili İst.Eczacılar odasının yayımladığı sirküler aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.
http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/upload/pdf/20131204_EK.pdf
|