26.10.2016 11:47 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Ltd.şti.inşaat firmam var.İndirimli orana tabi işlemlerden dolayı kdv iadesi talebimiz olacak ve ben ilk defa beyannamede göstereceğim bu tutarı.2016 yılına ait yüklenen kdv yi iade edilebilir kdv ye yazmam yeterli mi.İstisna bölümünede bildirmelimiyim.Bilgi vermezi rica ediyorum.
Cevap : KDV beyannamesinin diğer iade hakkı doğuran bölüme 406 kod ile beyan edilecektir.
|