23.12.2016 10:17 |
(Üye)
|
Soru : Sayın İlgili,
Konu ; Bize gelen, hastane hizmet faturasına istinaden, %8 KDV' li sigorta şirketine "Yansıtma" faturası düzenleyeceğiz. Bu vb. düzenlediğimiz Yansıtma faturalarındaki KDV tutarlarını,
KDV Beyannamesinin hangi alanında beyan etmeliyiz ? (tevkifat uygulanmayan işlemler / ilave edilecek kdv )
Teşekkürler.
Cevap : Yansıtma faturası da hizmet satış faturasıdır.Normal satışlar içinde yer alır.(tevkifat uygulanmayan işlemler)
|