24.04.2017 11:16 |
(Üye)
|
Soru : merhaba,
bir LTD STI var.
bu firmaya ait olarak
1- ocak / 2017 dönemine ait KDV ve MUHTASAR BEYANNAMELER , normal zamanında e-beyanname ile verilmiş ve tahakkuk alınmış. yalnız hem kdv hem de muhtasar beyanneme dolu verilmesi gerekirken , tüm satırlar "0" (sıfır) yazılarak , boş beyanname olarak verilmiş. şimdi ne yapmalıyım? ne ceza gelir?
2- subat / 2017 dönemine ait olarak da , KDV ve MUHTASAR BEYANNAMELERİ dolu olarak verilmesi gerektiği halde , HIC VERILMEMIS. şimdi ne yapmalıyım ? ne ceza gelir ?
benim sorum şu ,
ocak / 2017 ve subat / 2017 dönemi kdv ve muhtasar beyannemleri ile ilgili ne ceza gelir ?
usulsüzlük ve ozel usulsüzlük cezaları karışık , ben işin içinden çıkamadım.
sorularıma tek tek yanıt verirseniz memnun olurum.
teşekkürler
Cevap : Söz konusu Beyannameler için her dönem için düzeltme beyannameleri vermeniz gerekir.
|