Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2017 11:16 (Üye) Soru : merhaba, bir LTD STI var. bu firmaya ait olarak 1- ocak / 2017 dönemine ait KDV ve MUHTASAR BEYANNAMELER , normal zamanında e-beyanname ile verilmiş ve tahakkuk alınmış. yalnız hem kdv hem de muhtasar beyanneme dolu verilmesi gerekirken , tüm satırlar "0" (sıfır) yazılarak , boş beyanname olarak verilmiş. şimdi ne yapmalıyım? ne ceza gelir? 2- subat / 2017 dönemine ait olarak da , KDV ve MUHTASAR BEYANNAMELERİ dolu olarak verilmesi gerektiği halde , HIC VERILMEMIS. şimdi ne yapmalıyım ? ne ceza gelir ? benim sorum şu , ocak / 2017 ve subat / 2017 dönemi kdv ve muhtasar beyannemleri ile ilgili ne ceza gelir ? usulsüzlük ve ozel usulsüzlük cezaları karışık , ben işin içinden çıkamadım. sorularıma tek tek yanıt verirseniz memnun olurum. teşekkürler

Cevap : Söz konusu Beyannameler için her dönem için düzeltme beyannameleri vermeniz gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.