29.06.2017 11:36 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba. 01/07/2017 tarihi itibariyle ihracatta e-fatura sürecine geçilmesi kapsamında ortaya çıkan bir sorun var, şöyle ki; ihracat faturası kesilip düzenlendiği gün ve kur üzerinden GİB'e iletilecek. Ancak ihracatta esas olan malların yurtdışı edildiği tarih(intaç-kapanma tarihi) olduğu için sonrasında bu satış kaydını nasıl düzelteceğiz, kaldı ki fatura tarihi ve intaç tarihi dönem olarak ayrı da olabilir. Yutdışı hasılat dolayısıyla KDV iadesinde bir çok sorun çıkabilir.Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkürler
Cevap : İhracaat için kağıt ortamı yerine e fatura düzenlenecektir.Sorun olmayacağı görüşündeyiz.Kur değişimleri için fatura düzenlenmez olumlu veya olumsuz kur farkları için muhasebe kayıtları ile denge sağlanır..
|