14.11.2017 15:59 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba üstadım öncelikle kolay gelsin. Biz ihracat firması olarak; Yurt dışına teslim ettiğimiz mal karşılığında yurt dışında ki firma yıl sonunda bize destek (ciro) primi faturası düzenliyor. Söz konusu Gelir Vergisi Kanunda göre tevkifat yapılması gereklimi. KDV kanuna göre Katma Değer Hesaplanıp
2 nolu beyannamede sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereklimi ? teşekür ederim.
Cevap : Evet gerekir.
|