Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2017 12:24 (Üye) Soru : Sayın İlgili, firmamız mamul üreten ve yurtdışına ihracatı olan bir firmadır. Dolayısıyla 1 nolu KDV beyannamesinde yurtdışına mamul satışlarımız tam istisna kısmında 301 11/1-a Mal ihracatı kodunda gösterilmektedir. Firmamız yurtdışına itfa olmuş sabit kıymet satışı yapmıştır. Satışıımız Beyanname üzerinde tam istisna kısmında hangi kod ile gösterilmelidir. ? Yardımlarınız için teşekkürler Saygılarımla,

Cevap : Yapılan işlem mal ihracı gibi düşünülecektir.253/255 hesap 153 hesaba virman yapılarak işlem gerçekleşir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.