23.11.2017 12:24 |
(Üye)
|
Soru : Sayın İlgili, firmamız mamul üreten ve yurtdışına ihracatı olan bir firmadır. Dolayısıyla 1 nolu KDV beyannamesinde yurtdışına mamul satışlarımız tam istisna kısmında 301 11/1-a Mal ihracatı kodunda gösterilmektedir. Firmamız yurtdışına itfa olmuş sabit kıymet satışı yapmıştır. Satışıımız Beyanname üzerinde tam istisna kısmında hangi kod ile gösterilmelidir. ? Yardımlarınız için teşekkürler
Saygılarımla,
Cevap : Yapılan işlem mal ihracı gibi düşünülecektir.253/255 hesap 153 hesaba virman yapılarak işlem gerçekleşir.
|