28.11.2017 09:30 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba 3065 Sayılı KDV kanuna göre ihraç kayıtlı mal satın aldık. Bu işlem için muhasebeye kayıt yaparken KDV dikkate almadan 153/320 yapıyoruz işlem doğru mudur? Bu durumda ihracatçı firma olarak kdv beyannemesinde nerde göstermeliyiz? Teşekkürler
Cevap : İhraç kayıtlı mal alışları için yapılacak Muhasebe kaydı:
………………………………………/………………………………………
153 TİCARİ MAL
192 DİĞER KDV ( İhraç .Kayıtlı Alım KDV )
320 SATICILAR
İhraç Kayıtlı Ticari Mal Alış Kaydı
………………………………………/………………………………………
320 SATICILAR
192 DİĞER KDV
İhracatın Gerçekleşmesi
………………………………………/………………………………………
KDV BEYANNAMESİN DE TAM İSTİSNA BÖLÜMÜNDE GÖSTERİLİR.
|