Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2018 14:22 (Üye) Soru : Merhaba, Bir mükellefimiz vermeyi unuttuğu 2017 yılı 7 ve 8.aylara ait 2 adet gider faturasını bugün getirdi. Matrahı ilgili gidere, KDV'yi KKEG yazarak kayıtlara alıp; kurumlar vergisine dahil etmem uygun olurmu? Cevap evet ise geçici vergiye düzeltme vermem gerekirmi? Yada hiç kayıtlara almamak en doğrusumu? Görüşlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum

Cevap : Gider yazıp KDV ni KKEG e yazılıp İlgili dönemler için Geçici vergi beyannamelerini de düzeltmeniz gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.