14.03.2018 14:22 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Bir mükellefimiz vermeyi unuttuğu 2017 yılı 7 ve 8.aylara ait 2 adet gider faturasını bugün getirdi. Matrahı ilgili gidere, KDV'yi KKEG yazarak kayıtlara alıp; kurumlar vergisine dahil etmem uygun olurmu? Cevap evet ise geçici vergiye düzeltme vermem gerekirmi?
Yada hiç kayıtlara almamak en doğrusumu? Görüşlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum
Cevap : Gider yazıp KDV ni KKEG e yazılıp İlgili dönemler için Geçici vergi beyannamelerini de düzeltmeniz gerekir.
|