Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2018 11:40 (Üye) Soru : Hac ve umre organizasyonu yapan şirket, umreye ve hacca götürdükleri kişilere hac ve umre dönüşünde fatura düzenlemektedir. Yurt içi hizmet bedeli % 18 kDV li olarak, yurt dışı hizmet bedeli KDV siz olarak fatura edilmektedir. SORU1: Bu işlem doğrumudur. SORU2: KDV siz kesilen yurt dışı hizmet bedeli faturası KDV beyannamesinde nasıl beyan edilecektir. Teşekkürler.

Cevap : 1-Doğru 2-KDV beyannamesi TAM İSTiSNA 302 kod ile beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.