11.04.2018 11:40 |
(Üye)
|
Soru : Hac ve umre organizasyonu yapan şirket, umreye ve hacca götürdükleri kişilere hac ve umre dönüşünde fatura düzenlemektedir. Yurt içi hizmet bedeli % 18 kDV li olarak, yurt dışı hizmet bedeli KDV siz olarak fatura edilmektedir.
SORU1: Bu işlem doğrumudur.
SORU2: KDV siz kesilen yurt dışı hizmet bedeli faturası KDV beyannamesinde nasıl beyan edilecektir.
Teşekkürler.
Cevap : 1-Doğru
2-KDV beyannamesi TAM İSTiSNA 302 kod ile beyan edilir.
|