21.06.2018 09:47 |
(Üye)
|
Soru : Günaydın
Firmanın 2016 yılında tüm aylarında hesaplanan kdv si mevcut
2017 yılında sadece 2 ayda satış yoktur diğer 10 ayda hesaplanan kdv var
Bu durumda firma kdv matrah artırımında
2016 ve 2017 yılları aynı beyanname (5/3-b3 yani EK 17) ile mi verilmelidir?
Yoksa
2016 yılı için ayrı beyanname (5/3-a yani EK 14)
2017 yılı için ayrı beyanname (5/3-b3 yani EK 17) ile mi verilmelidir?
Teşekkürler
Cevap : 2016 yılı için ayrı beyanname (5/3-a yani EK 14)
2017 yılı için ayrı beyanname (5/3-a yani EK 14) (Satış olmasa da KDV beyannamesi mutlaka verilmiştir)
|