Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.06.2018 09:47 (Üye) Soru : Günaydın Firmanın 2016 yılında tüm aylarında hesaplanan kdv si mevcut 2017 yılında sadece 2 ayda satış yoktur diğer 10 ayda hesaplanan kdv var Bu durumda firma kdv matrah artırımında 2016 ve 2017 yılları aynı beyanname (5/3-b3 yani EK 17) ile mi verilmelidir? Yoksa 2016 yılı için ayrı beyanname (5/3-a yani EK 14) 2017 yılı için ayrı beyanname (5/3-b3 yani EK 17) ile mi verilmelidir? Teşekkürler

Cevap : 2016 yılı için ayrı beyanname (5/3-a yani EK 14) 2017 yılı için ayrı beyanname (5/3-a yani EK 14) (Satış olmasa da KDV beyannamesi mutlaka verilmiştir)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.